A conformidade com o imposto sobre vendas pode ser complexa e demorada, especialmente nos Estados Unidos. Cada estado tem sua própria autoridade fiscal que estabelece regulamentos fiscais sobre quando as empresas precisam recolher impostos. Esses regulamentos passaram por muitas mudanças nos últimos anos e continuam mudando, tornando desafiador determinar quando e onde você é obrigado a cobrar imposto sobre vendas nas transações.
Este guia o ajudará a determinar quando é necessário registrar-se para recolher impostos nos EUA, de modo a evitar as multas e os juros decorrentes da não conformidade. Ele também mostrará como navegar pelo processo de registro para um imposto sobre vendas em estados individuais e explicará o que fazer se você tiver a obrigação de coletar impostos sobre vendas, mas ainda não se registrou. Também compartilharemos como a Stripe pode ajudá-lo a gerenciar a conformidade fiscal contínua.
Quando se registrar para recolher imposto sobre vendas
Nos EUA, você é obrigado a se registrar para o imposto sobre vendas em cada estado em que atendeu aos padrões de nexo físico ou econômico ou qualquer outro requisito do estado. Para vendedores de fora do estado, o nexo econômico é geralmente o padrão aplicável para determinar quando se registrar para recolher imposto sobre vendas. Os limiares de nexo econômico são baseados em receita de vendas ou volume de transações e, às vezes, ambos. Por exemplo, na Califórnia, você deve se registrar e recolher imposto sobre vendas assim que exceder $500.000 em receita de vendas de clientes na Califórnia. No entanto, na Geórgia, você deve começar a recolher imposto sobre vendas assim que exceder $100.000 em receita de vendas ou completar 200 transações de clientes na Geórgia.
Diferentes valores de limiar econômico na Califórnia e na Geórgia
Diferentes valores de limiar econômico na Califórnia e na Geórgia
As definições de nexo do imposto sobre vendas, como o nexo físico, variam de estado para estado, mas, em geral, ter uma conexão física de qualquer tipo pode criar uma "presença suficiente" (ou nexo) e exigir que você se registre e recolha imposto sobre vendas nesse estado. Isso pode incluir ter um escritório ou sede, equipamentos ou funcionários em um estado, ou até mesmo ter uma presença temporária—como participar de uma feira do setor. A localização do armazenamento do seu inventário também pode criar nexo em um estado. (Isso inclui inventário armazenado em um armazém da Amazon FBA ou em outro centro de execução de terceiros.)
É importante notar que cinco estados não têm um imposto sobre vendas em todo o estado: Alasca, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon. Isso significa que você não precisa recolher imposto sobre vendas geral nesses estados. No entanto, o Alasca autoriza a cobrança de imposto sobre vendas em nível municipal. Na maioria das situações, os comerciantes só precisarão se registrar em nível estadual para fins de imposto sobre vendas, com algumas exceções que compartilharemos abaixo.
Uma vez que você determine onde precisa recolher impostos, seu próximo passo é se registrar com a autoridade fiscal estadual ou local. Isso é crucial, pois você deve estar registrado para recolher impostos antes de começar a calcular e recolher imposto sobre vendas. Lembre-se de que essas diretrizes se referem a vendedores diretos. Se você vende exclusivamente em marketplaces, deve consultar um especialista em imposto sobre vendas para determinar se precisa se registrar para um alvará de imposto sobre vendas, uma vez que a orientação fiscal para marketplaces varia.
Nos EUA, as empresas devem se registrar apenas depois de identificarem onde têm nexo, seja por meio de uma conexão física ou padrão de nexo econômico ou qualquer outro requisito do estado. Não importa qual tipo de produtos você venda (por exemplo, bens digitais, serviços ou produtos físicos), seu processo de registro permanece o mesmo.
- Os estados com "regra do mandante" (home rule) permitem que cidades individuais administrem seus próprios impostos sobre vendas, além de definir suas próprias bases tributárias. Essas cidades podem definir suas próprias regras fiscais e os vendedores podem ser obrigados a realizar cadastros adicionais nessas áreas. São estados com a "regra do mandante": Alabama, Alasca, Arizona, Colorado e Luisiana.
- O Alasca é um estado com "regra do mandante". Consulte a nota de rodapé 1 para obter mais informações. O Código do Imposto sobre Vendas de Vendedores Remotos do Alasca foi aprovado em 6 de janeiro de 2020. No entanto, a partir daí, as jurisdições locais decidem se adotam o código. Depois que uma jurisdição local adotar o código, as empresas terão 30 dias para começar a recolher impostos sobre vendas dos compradores do Alasca localizados nessa jurisdição.
- Arizona é um estado com "regra do mandante". Consulte a nota de rodapé 1 para obter mais informações.
- O Colorado é um estado com "regra do mandante". Consulte a nota de rodapé 1 para obter mais informações.
- Louisiana é um estado com "regra do mandante", embora receba o nome de “paróquias” em Louisiana. Consulte a nota de rodapé 1 para obter mais informações.
- Os vendedores devem cumprir os limites de número de vendas e transação em Nova York e Connecticut.
Como fazer o cadastro para obter uma autorização de imposto sobre vendas nos EUA
Como cada estado tem sua própria autoridade fiscal sobre vendas, você deve se registrar individualmente para recolher impostos sobre vendas nos estados em que cumpriu os requisitos de cadastro fiscal. Para solicitar uma autorização de imposto sobre vendas, acesse o site da autoridade fiscal estadual. Veja o link de cada estado aqui, ou deixe que o Stripe Tax gerencie todo o processo de cadastro fiscal dos EUA para você.
Há uma isenção para os estados que participam do Acordo do Imposto Simplificado sobre Vendas e Uso (SSUTA). Esse acordo foi criado para simplificar o processo de cadastro do imposto sobre vendas. Atualmente, 24 estados aprovaram legislação para se adequar à SSUTA: Arkansas, Geórgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nova Jersey, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming. Os vendedores podem se cadastrar no Sistema de Cadastro Simplificado do Imposto sobre Vendas (SSTRS) aqui. Uma vez cadastrados, os usuários configurarão contas individualmente em cada estado e precisarão se registrar separadamente se tiverem obrigações fiscais sobre vendas em qualquer estado não compatível com a SSUTA.
Se você cumpriu o requisito de cadastro fiscal em um estado, mas não se registrou, existem algumas opções. Se já se passaram alguns meses desde que você excedeu o requisito de cadastro fiscal, seria útil consultar especialistas no imposto sobre vendas para determinar o melhor caminho a seguir para sua empresa. A maioria dos estados tem um programa de divulgação voluntária para ajudar os vendedores a resolver obrigações fiscais anteriores sobre vendas, e você também pode ser elegível para participar de um programa estadual de anistia como uma forma de entrar em conformidade. Só comece a recolher impostos depois de se cadastrar corretamente na autoridade fiscal estadual ou local.
Como o Stripe Tax pode ajudar
A Stripe ajuda marketplaces a criar e expandir empresas globais de pagamentos e serviços financeiros com menos gastos operacionais e mais oportunidades de crescimento. O Stripe Tax reduz a complexidade da conformidade fiscal global para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios. Ele calcula e recolhe automaticamente impostos sobre vendas, IVA e GST sobre bens e serviços físicos e digitais em todos os estados dos EUA e em 100 países. O Stripe Tax já vem integrado à Stripe para que você possa começar mais rápido, sem integração ou plugins de terceiros.
O Stripe Tax pode ajudar você a:
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Entender onde cadastrar e recolher impostos: Veja onde pode ser necessário recolher impostos com base nas suas transações na Stripe. Depois de se cadastrar, você pode ativar em segundos o recolhimento de impostos em um novo estado ou país. É possível começar a recolher impostos com uma única linha de código adicionada à sua integração da Stripe ou usar o recolhimento de impostos com produtos no-code da Stripe, como o Invoicing, com um clique.
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Cadastre-se para pagar impostos: Se a sua empresa estiver localizada nos Estados Unidos, deixe que a Stripe administre seus cadastros fiscais e se beneficie de um processamento simplificado que automatiza os detalhes de cadastro, economizando tempo e simplificando a conformidade com as regulamentações locais. Se você estiver localizado fora dos EUA, a Stripe tem parceria com o Tax para ajudá-lo a se cadastrar nas autoridades fiscais locais.
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Recolher automaticamente impostos sobre vendas: O Stripe Tax calcula e recolhe o valor do imposto devido. Ele é compatível com centenas de produtos e serviços, além de estar atualizado sobre mudanças de regras fiscais e alíquotas.
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Simplifique a declaração e a remessa de impostos: Com nossos parceiros globais confiáveis, os usuários se beneficiam de uma experiência perfeita que se conecta aos seus dados de transação na Stripe, permitindo que nossos parceiros gerenciem suas declarações para que você possa se concentrar no crescimento da sua empresa.
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